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南充市身心醫院關于2014年部門決算編制的說明

發布時間:2015-11-19 21:01:34 作者: 閱讀次數:

 

按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一 、基本職能及主要工作

()基本職能

1、我院市民政局主管的一所集醫療、教學、康復為一體的民政福利醫療機構。

2主要負責全市“三無”人員、流浪乞討人員、復退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。

()2014年主要工作

12014年我院繼續堅持公立醫院的公益性,自覺履行社會職能,秉承“仁德立醫,救死扶傷”的宗旨,以實際行動為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。

22014年我院進行綜合科大樓改造和景觀打造。

3、啟動高坪小龍立項的榮軍老年養護樓及優撫醫院建設項目。

二、部門概況

我院為獨立核算的財政補助事業單位,執行的是新醫院會計制度,為一級預算單位。

三、收支決算總體情況

     2014年南充市身心醫院收入決算總額為14589.58萬元,其中:當年財政撥款收入962.82萬元,事業收入11738.80萬元,其他收入1887.96萬元,年初結轉和結余0萬元。收入決算總額較2013年增加4104.1 萬元,主要原因是:醫療收入增加2242.3萬元,專項資金增加1861.8萬元(民政福彩金用于榮軍老年養護樓170萬元,中央資金用于榮軍老年養護樓900萬元,市財政資金用于綜合樓改造300萬元,市財政資金用于門診樓配套200萬元,精神住樓沙特援建201.8萬元,財政疾病應急救助40萬元)

2014年南充市身心醫院支出決算總額12034.21萬元,其中:社會保障和就業支出11792.25萬元,醫療衛生支出142.38萬元,住房保障支出29.98萬元,其他支出69.60萬元。結余分配2555.37萬元, 轉入事業基金1533.22萬元,年末結轉和結余0萬元。支出決算總額較2013年增加3466.83萬元,主要原因是醫療成本增加和基建項目支出增加。

四、財政撥款支出決算情況

財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市“三無”人員、流浪乞討人員、復退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。    

2014年財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

() 一般公共服務支出352.91萬元,主要用于:人員工資、日常工作運轉。其中:工資性支出254.13萬元,日常公用支出98.78萬元。

() 社會保障和就業支出541.95萬元,主要用于離退休人員支出以及為完成財政特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。其中:退休費及遺屬生活補助110.01,優撫對象及城鄉醫療救助等專項支出431.94萬元中。

() 醫療衛生支出18.38萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

() 住房保障支出29.98萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

()其他支出19.6萬元,此款是彩票公益金,主要用于“三無”精神病人醫療費用。

五、公共預算財政撥款“三公”經費情況

2014年“三公”經費財政撥款5.60萬元,其中:因公出國()經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費5.6萬元。單位現有公務用車2輛,救護車2輛。

 

表1.2014收支決算總表

表2.2014年財政撥款支出決算表

表2-1.2014人員支出財政撥款明細

表2-2.2014日常公用支出財政撥款明細

表2-3.2014年對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表

表3.2014“三公”經費財政撥款支出決算

 

 

 

身心醫院2014年部門決算公開表.XLS
文件類型: .xls 09b02533c02aa2e6777979111b43e3c9.xls (57.00 KB)

南充市身心醫院關于2014年部門決算編制的說明

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按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一 、基本職能及主要工作

()基本職能

1、我院市民政局主管的一所集醫療、教學、康復為一體的民政福利醫療機構。

2主要負責全市“三無”人員、流浪乞討人員、復退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。

()2014年主要工作

12014年我院繼續堅持公立醫院的公益性,自覺履行社會職能,秉承“仁德立醫,救死扶傷”的宗旨,以實際行動為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。

22014年我院進行綜合科大樓改造和景觀打造。

3、啟動高坪小龍立項的榮軍老年養護樓及優撫醫院建設項目。

二、部門概況

我院為獨立核算的財政補助事業單位,執行的是新醫院會計制度,為一級預算單位。

三、收支決算總體情況

     2014年南充市身心醫院收入決算總額為14589.58萬元,其中:當年財政撥款收入962.82萬元,事業收入11738.80萬元,其他收入1887.96萬元,年初結轉和結余0萬元。收入決算總額較2013年增加4104.1 萬元,主要原因是:醫療收入增加2242.3萬元,專項資金增加1861.8萬元(民政福彩金用于榮軍老年養護樓170萬元,中央資金用于榮軍老年養護樓900萬元,市財政資金用于綜合樓改造300萬元,市財政資金用于門診樓配套200萬元,精神住樓沙特援建201.8萬元,財政疾病應急救助40萬元)

2014年南充市身心醫院支出決算總額12034.21萬元,其中:社會保障和就業支出11792.25萬元,醫療衛生支出142.38萬元,住房保障支出29.98萬元,其他支出69.60萬元。結余分配2555.37萬元, 轉入事業基金1533.22萬元,年末結轉和結余0萬元。支出決算總額較2013年增加3466.83萬元,主要原因是醫療成本增加和基建項目支出增加。

四、財政撥款支出決算情況

財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市“三無”人員、流浪乞討人員、復退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。    

2014年財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

() 一般公共服務支出352.91萬元,主要用于:人員工資、日常工作運轉。其中:工資性支出254.13萬元,日常公用支出98.78萬元。

() 社會保障和就業支出541.95萬元,主要用于離退休人員支出以及為完成財政特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。其中:退休費及遺屬生活補助110.01,優撫對象及城鄉醫療救助等專項支出431.94萬元中。

() 醫療衛生支出18.38萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。

() 住房保障支出29.98萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

()其他支出19.6萬元,此款是彩票公益金,主要用于“三無”精神病人醫療費用。

五、公共預算財政撥款“三公”經費情況

2014年“三公”經費財政撥款5.60萬元,其中:因公出國()經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費5.6萬元。單位現有公務用車2輛,救護車2輛。

 

表1.2014收支決算總表

表2.2014年財政撥款支出決算表

表2-1.2014人員支出財政撥款明細

表2-2.2014日常公用支出財政撥款明細

表2-3.2014年對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表

表3.2014“三公”經費財政撥款支出決算

 

 

 

身心醫院2014年部門決算公開表.XLS
文件類型: .xls 09b02533c02aa2e6777979111b43e3c9.xls (57.00 KB)