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南充市身心醫(yī)院關(guān)于2016年部門預(yù)算編制的說明

發(fā)布時(shí)間:2016-05-20 14:17:30 作者: 閱讀次數(shù):

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一 、基本職能及主要工作

我院市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政福利醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全市“三無”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。2016年我院繼續(xù)堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性,自覺履行社會職能,秉承“仁德立醫(yī),救死扶傷”的宗旨,以實(shí)際行動為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2016年我院立項(xiàng)的榮軍老年養(yǎng)護(hù)樓及優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目在高坪小龍正式開工建設(shè)。

二、部門概況

我院為獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,執(zhí)行的是新醫(yī)院會計(jì)制度,為一級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

     2016年我院收入預(yù)算總額為14695.21萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入1045.21萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為0萬元。醫(yī)院醫(yī)療收入13630.00萬元,其他收入20.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算14695.21萬元,其中:人員支出4347.29萬元,日常公用支出9666.57萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出529.35萬元,專項(xiàng)支出152萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2016年財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一) 社會福利事業(yè)單位支出788.42萬元,主要用于:人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成財(cái)政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。主要包括:工資性支出490.85萬元,日常公用支出145.57萬元,“三無”人員供養(yǎng)費(fèi)152.00萬元。

(二) 社會保障和就業(yè)支出139.45萬元,主要用于離退休人員支出

(三) 醫(yī)療衛(wèi)生支出58.44萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(四) 住房保障支出58.9萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

   2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.6萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:普通公務(wù)用車2輛,救護(hù)車2輛。

附件:

 表1.收支預(yù)算總表
文件類型: .xls 下載.xls (30.00 KB)
表2.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (14.00 KB)
表2-1.人員支出財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (27.50 KB)
表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款預(yù)算表 
文件類型: .xls 下載.xls (15.00 KB)
表2-3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (17.00 KB)
表2-4.專項(xiàng)支出財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (26.50 KB)
表3.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (26.00 KB)
  

      

 

南充市身心醫(yī)院關(guān)于2016年部門預(yù)算編制的說明

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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一 、基本職能及主要工作

我院市民政局主管的一所集醫(yī)療、教學(xué)、康復(fù)為一體的民政福利醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全市“三無”人員、流浪乞討人員、復(fù)退軍人及社會貧困人員中精神疾病病人的救治等工作。2016年我院繼續(xù)堅(jiān)持公立醫(yī)院的公益性,自覺履行社會職能,秉承“仁德立醫(yī),救死扶傷”的宗旨,以實(shí)際行動為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2016年我院立項(xiàng)的榮軍老年養(yǎng)護(hù)樓及優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目在高坪小龍正式開工建設(shè)。

二、部門概況

我院為獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,執(zhí)行的是新醫(yī)院會計(jì)制度,為一級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

     2016年我院收入預(yù)算總額為14695.21萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入1045.21萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為0萬元。醫(yī)院醫(yī)療收入13630.00萬元,其他收入20.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算14695.21萬元,其中:人員支出4347.29萬元,日常公用支出9666.57萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出529.35萬元,專項(xiàng)支出152萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2016年財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

(一) 社會福利事業(yè)單位支出788.42萬元,主要用于:人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成財(cái)政特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。主要包括:工資性支出490.85萬元,日常公用支出145.57萬元,“三無”人員供養(yǎng)費(fèi)152.00萬元。

(二) 社會保障和就業(yè)支出139.45萬元,主要用于離退休人員支出

(三) 醫(yī)療衛(wèi)生支出58.44萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(四) 住房保障支出58.9萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

   2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.6萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,其中:普通公務(wù)用車2輛,救護(hù)車2輛。

附件:

 表1.收支預(yù)算總表
文件類型: .xls 下載.xls (30.00 KB)
表2.財(cái)政撥款支出預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (14.00 KB)
表2-1.人員支出財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (27.50 KB)
表2-2.日常公用支出財(cái)政撥款預(yù)算表 
文件類型: .xls 下載.xls (15.00 KB)
表2-3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (17.00 KB)
表2-4.專項(xiàng)支出財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (26.50 KB)
表3.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
文件類型: .xls 下載.xls (26.00 KB)